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홈택스에서 내 프리랜서 소득·원천징수, 어디서 확인하나?

홈택스에서 지급명세서를 조회하는 방법, 원천징수영수증 요청 시점, 종합소득세 신고 전 체크리스트를 안내합니다.

약 6분 소요

지급명세서와 원천징수영수증이란

프리랜서에게 용역 대금을 지급한 회사·개인사업자는 국세청에 지급명세서를 제출해야 합니다. 이 서류에는 지급액, 원천징수세액, 지급일, 소득 구분(사업소득 등)이 기록됩니다. 프리랜서는 이 정보를 바탕으로 연간 총수입과 기납부세액을 확인할 수 있습니다.

원천징수영수증은 대금을 받을 때 발주처로부터 직접 전달받을 수 있는 증빙 서류입니다. 지급명세서는 발주처가 세무서에 제출하는 자료이고, 원천징수영수증은 근로자·프리랜서에게 교부하는 자료입니다. 둘 다 같은 거래를 기록하지만, 용도와 발급 주체가 다릅니다.

대금을 받을 때마다 원천징수영수증을 요청해 두면, 연말에 홈택스 자료와 대조할 때 누락된 소득이 없는지 확인하기 쉽습니다. 발주처가 거부한다면, 홈택스 '지급명세서 등 제출내역'에서 조회할 수 있습니다.

홈택스에서 지급명세서 조회하는 방법

홈택스(hometax.go.kr)에 로그인해 검색창에서 '지급명세서 제출내역'을 찾아 소득을 받은 연도를 선택하세요. 화면 메뉴명은 개편될 수 있으므로 검색 결과의 조회 기능을 확인하는 편이 안전합니다. 지급자가 아직 자료를 제출하지 않았다면 해당 건이 바로 보이지 않을 수 있습니다.

각 항목을 클릭하면 지급자(발주처) 이름, 지급 총액, 원천징수세액, 소득 구분을 확인할 수 있습니다. 종합소득세 신고 전에 반드시 이 목록과 본인이 기록해 둔 수입 내역을 대조하세요. 빠진 소득이 있으면 발주처에 지급명세서 제출 여부를 확인해야 합니다.

예를 들어 계약서의 사업소득 지급액이 1,000,000원이고 3.3%를 원천징수했다면 예상 원천징수세액은 33,000원, 입금액은 967,000원입니다. 홈택스 자료의 지급액은 입금액이 아니라 세전 1,000,000원과 대조하고, 원천징수세액은 33,000원과 따로 대조하세요. 수수료·선지급금·다른 소득 구분이 있으면 입금액만으로 지급명세서가 틀렸다고 판단할 수 없습니다.

여러 발주처에서 수입이 있다면 거래별 지급액과 원천징수세액을 각각 기록해 연간 합계를 비교하세요. 금액이 다르거나 자료가 빠졌다면 계약서·입금 내역·원천징수영수증을 먼저 확인하고 지급자에게 제출 또는 수정 여부를 문의하세요. tax33 계산 결과는 대조를 돕는 예시이며 실제 신고 자료를 대신하지 않습니다.

종합소득세 신고 전 체크리스트

첫째, 홈택스 지급명세서 총액과 본인 기록을 대조합니다. 둘째, 누락된 발주처가 없는지 확인합니다. 셋째, 4대보험 납부 내역, 신용카드·체크카드 사용액 등 공제 자료를 준비합니다. 넷째, 사업 관련 지출(필요경비) 영수증을 정리합니다.

다섯째, 간편장부 또는 복식부기 중 본인에게 맞는 신고 방식을 선택합니다. 소득 규모가 작다면 간편장부로 충분한 경우가 많습니다. 여섯째, 환급 계좌를 미리 등록해 둡니다. 신고 후 환급까지 수 주에서 수개월이 걸릴 수 있으므로, 여유 있게 기다리세요.

세무 지식이 부족하다면 삼쩜삼, 토스인컴 등 세무 플랫폼의 대리 신고 서비스를 이용할 수 있습니다. 지급명세서 조회는 무료이며, 정확한 소득 파악은 환급과 추가 납부 모두에 필수적인 첫 단계입니다.

자주 묻는 질문

홈택스에서 내 프리랜서 소득·원천징수, 어디서 확인하나?

홈택스에서 지급명세서를 조회하는 방법, 원천징수영수증 요청 시점, 종합소득세 신고 전 체크리스트를 안내합니다. 프리랜서에게 용역 대금을 지급한 회사·개인사업자는 국세청에 지급명세서를 제출해야 합니다. 이 서류에는 지급액, 원천징수세액, 지급일, 소득 구분(사업소득 등)이 기록됩니다. 프리랜서는 이 정보를 바탕으로 연간 총수입과 기납부세액을 확인할 수 있습니다.

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